Faktúra č. DFB0140/25

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0140/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za internetové služby za 07/2025-dobropis
  • Dátum doručenia: 28.07.2025
  • Celková hodnota: -4,46 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.16/2022/ŠZTT-D
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť