Faktúra č. DFB0039/25

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0039/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025-VI
  • Dátum doručenia: 06.03.2025
  • Celková hodnota: 14,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č. 17/2022/ŠZTT-D
  • Identifikácia objednávky: Dodatok č. 67
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť