VEOLIA Slovensko a.s.
Informácie
- Názov: VEOLIA Slovensko a.s.
- IČO: 35702257
- Adresa: Eisteinova 25, 85101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0119/20 | technické činnosti správy budovy KJF 3/20 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 342,00 € | 31.03.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFB0142/20 | technické činnosti 4/2020 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 342,00 € | 30.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
DFB0191/20 | technické činnosti 5/2020 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 342,00 € | 31.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
DFB0229/20 | technické činnosti 6/2020 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 342,00 € | 30.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFB0276/20 | technické činnosti 7/2020 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 342,00 € | 31.07.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
DFB0316/20 | technické činnosti 8/2020 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 342,00 € | 31.08.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
DFB0375/20 | technické činnosti 9/2020 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 342,00 € | 30.09.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFB0433/20 | technické činnosti 10/2020 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 342,00 € | 31.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFB0484/20 | technické činnosti 11/2020 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 342,00 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFB0508/20 | technické činnosti 12/2020 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 342,00 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFB0095/19 | zabezpečenie technických činností 2/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 355,20 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
17/2019 | Objednávame si u Vás povinné technické činnosti na 1. polrok v zmysle CP | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 0,00 € | 21.01.2019 | 19.02.2019 | Objednávka | |||||
DFB0058/19 | Zabezpečenie povinných technických činností za 1/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 355,20 € | 01.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
DFB0173/19 | technická činnosť 3/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 355,20 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
DFB0255/19 | Zabezpečenie povinných technických inností za 4/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 355,20 € | 06.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DFB0278/19 | Zabezpečenie technických činností 5/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 355,20 € | 03.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
182/2019 | Objednávame u Vás revízie na 2 polrok 2019 podľa cenovej ponuky | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 0,00 € | 20.06.2019 | 19.07.2019 | Objednávka | |||||
DFB0330/19 | povinné technické činnosti v mes. 6/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 355,20 € | 28.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB0382/19 | Zabezpečenie povinných technických činností v mesiaci lúl 2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 159,60 € | 15.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0418/19 | povinné technické činnosti v mes. 8/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | VEOLIA Slovensko a.s. | 35702257 | 159,60 € | 05.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra |