DFB0153/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
09.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
08.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
04.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
04.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
29.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
03.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
09.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
05.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
02.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
09.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
03.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |