DFB0019/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
03.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
696,00 € |
03.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |