DFB0203/24 |
Komentovaná prehliadka k výstave Skúter VI |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Judit Ágnes Gallai |
05111998 |
|
100,00 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/24 |
Ochrana Synagóga 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/24 |
Ochrana KV 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/24 |
Plyn 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/24 |
Elektrina 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/24 |
Pevné linky 05/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,07 € |
01.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/24 |
Mobil 05/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/24 |
Rozšírenie kamerového systému v Synagóge |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. -PDPAlarm |
47223391 |
|
2 495,30 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/24 |
Elektrina 05/2024 - vyučtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
29,19 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/24 |
BOZP a PO 05/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/24 |
Tlač plagátov, pozvánok a samolepiek |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
192,60 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/24 |
Tlač tabuľe 70 x 100 cm RE-USE |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
64,80 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/24 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
5,23 € |
30.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/24 |
Zabezpečenie hudobného programu pre komentovanú prehliadku Skúter VI |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Adam Karásek |
21071995 |
|
150,00 € |
29.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/24 |
Elektronické stravné lístky 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 229,38 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/24 |
Produkcia, inštalácia a P.R. aktivity výstavy City Code |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Galerie Oliver Waltman |
49174460300011 |
|
1 300,00 € |
28.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/24 |
EPS a HSP 05/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
79,28 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/24 |
Kurz prvej pomoci 24.05.2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
150,00 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/24 |
Kancelársky materiál, 8 x 18l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
169,78 € |
24.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/24 |
|
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
-324,76 € |
24.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/24 |
Obhliadka závady a výjazd havarijného vozidla |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Martin Čapla |
46434038 |
|
85,00 € |
23.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/24 |
Obhliadka závady a výjazd havarijného vozidla |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Martin Čapla |
46434038 |
|
85,00 € |
23.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/24 |
Prenájom rohoží 22.04 - 19.05.2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
57,38 € |
22.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/24 |
Poskytunutie priestorov - Uvedenie monografie Fraňo Štefunko: Tretí rozmer premelivej doby |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Univerzitná knižnica |
00164631 |
|
200,00 € |
21.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/24 |
Poskytunutie priestorov - Uvedenie monografie Fraňo Štefunko: Tretí rozmer premelivej doby |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Univerzitná knižnica |
00164631 |
|
200,00 € |
21.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/24 |
Honorár - komentovaná prehliadky k výstave Mlčanie nás neochráni |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jaroslav Varga |
10081982 |
|
200,00 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/24 |
Deratizácia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
398,52 € |
17.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/24 |
Deratizácia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
398,52 € |
17.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/24 |
Komunikácia a administratívne práce RE-USE |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Klaudia Kisová |
28071969 |
|
300,00 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/24 |
Honorár - Hudobno poetické vystúpenie počas Noci múzeí a galérií v Synagóge |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Margaréta Považanová |
30012003 |
|
400,00 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |