Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0203/24 Komentovaná prehliadka k výstave Skúter VI Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Judit Ágnes Gallai 05111998 100,00 € 04.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0191/24 Ochrana Synagóga 06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.06.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0190/24 Ochrana KV 06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.06.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0192/24 Plyn 06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 490,00 € 01.06.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0196/24 Elektrina 06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 603,14 € 01.06.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0195/24 Pevné linky 05/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,07 € 01.06.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0194/24 Mobil 05/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,72 € 01.06.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0200/24 Rozšírenie kamerového systému v Synagóge Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Pavol Bottek ml. -PDPAlarm 47223391 2 495,30 € 31.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0209/24 Elektrina 05/2024 - vyučtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 29,19 € 31.05.2024 20.06.2024 Faktúra
DFB0211/24 BOZP a PO 05/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Safety Control VTZ, s.r.o. 44078722 60,00 € 31.05.2024 20.06.2024 Faktúra
DFB0189/24 Tlač plagátov, pozvánok a samolepiek Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Rapos s.r.o 51687721 192,60 € 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0188/24 Tlač tabuľe 70 x 100 cm RE-USE Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Rapos s.r.o 51687721 64,80 € 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0197/24 Maliarsky materiál Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Griflík Marcel-Vertical 33203571 5,23 € 30.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0204/24 Zabezpečenie hudobného programu pre komentovanú prehliadku Skúter VI Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Adam Karásek 21071995 150,00 € 29.05.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0193/24 Elektronické stravné lístky 06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. 36391000 1 229,38 € 28.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0201/24 Produkcia, inštalácia a P.R. aktivity výstavy City Code Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Galerie Oliver Waltman 49174460300011 1 300,00 € 28.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0187/24 EPS a HSP 05/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Best alarm, s.r.o. 46661531 79,28 € 27.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0198/24 Kurz prvej pomoci 24.05.2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Zdravá župa, s. r. o. 53708997 150,00 € 27.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0185/24 Kancelársky materiál, 8 x 18l barel vody Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 169,78 € 24.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0186/24 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Pelicantravel.com s.r.o. 35897821 -324,76 € 24.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB0182/24 Obhliadka závady a výjazd havarijného vozidla Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Martin Čapla 46434038 85,00 € 23.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0182/24 Obhliadka závady a výjazd havarijného vozidla Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Martin Čapla 46434038 85,00 € 23.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0184/24 Prenájom rohoží 22.04 - 19.05.2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lindstroom, s.r.o. 35742364 57,38 € 22.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0183/24 Poskytunutie priestorov - Uvedenie monografie Fraňo Štefunko: Tretí rozmer premelivej doby Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Univerzitná knižnica 00164631 200,00 € 21.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0183/24 Poskytunutie priestorov - Uvedenie monografie Fraňo Štefunko: Tretí rozmer premelivej doby Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Univerzitná knižnica 00164631 200,00 € 21.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0178/24 Honorár - komentovaná prehliadky k výstave Mlčanie nás neochráni Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Jaroslav Varga 10081982 200,00 € 17.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0181/24 Deratizácia Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Deratim G s. r. o. 55938752 398,52 € 17.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0181/24 Deratizácia Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Deratim G s. r. o. 55938752 398,52 € 17.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0167/24 Komunikácia a administratívne práce RE-USE Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Mgr. Klaudia Kisová 28071969 300,00 € 16.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0179/24 Honorár - Hudobno poetické vystúpenie počas Noci múzeí a galérií v Synagóge Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Margaréta Považanová 30012003 400,00 € 16.05.2024 23.05.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »