Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0262/24 2x mobil a 2x internet 06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 81,16 € 08.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0259/24 Servisné a revízne činnosti 07/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 288,00 € 08.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0252/24 gjk.sk doména 05.07.2024 - 05.07.2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Websupport s. r. o. 36421928 17,88 € 02.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0255/24 Mobil 06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,72 € 01.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0254/24 Pevné linky 06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,20 € 01.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0257/24 Ochrana KV 7-9/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 RIMI-SK 35763329 119,48 € 01.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0256/24 Ochrana Synagóga 7-9/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 RIMI-SK 35763329 92,02 € 01.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0253/24 Skladaná mapa, Mapa na plátne Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770 374,40 € 01.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0239/24 Ochrana KV 07/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0238/24 Ochrana Synagóga 07/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0241/24 Elektrina 07/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 603,14 € 01.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0240/24 Plyn 07/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 490,00 € 01.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0260/24 Elektrina 06/2024 - vyučtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 95,59 € 30.06.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0261/24 BOZP a PO 06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Safety Control VTZ, s.r.o. 44078722 60,00 € 30.06.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0270/24 Vodné, stočné 4-6/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 476,96 € 30.06.2024 29.07.2024 Faktúra
DFB0258/24 2 ks toner Canon Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Marek Mikloš-TYCAN 46197940 145,80 € 28.06.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0248/24 Grafické práce Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Valeriia Yurashko - 4eva.art 52661075 500,00 € 28.06.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0247/24 Železiarsky materiál Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 53,00 € 28.06.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0234/24 Propagácia výstav Skúter, Bez konca a Kontinuálna vrstva - MY Letný špeciál Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Petit Press, a.s.-divízia Bratislava 35790253 180,00 € 27.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0232/24 Inzercia vo Flash Arte č.72 - projekt Soundscape of Fossvogur Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Pilot 42265959 330,00 € 27.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0246/24 EPS a HSP 06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Best alarm, s.r.o. 46661531 259,67 € 27.06.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0235/24 Honorár - Zabezpečenie finálnych výstupov Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Mgr. Erik Petráš 30111996 356,26 € 26.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0237/24 Honorár - Ukončenie medzinárodného projektu RE-USE Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 PhDr. Vladimír Beskid 29081962 2 000,00 € 26.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0236/24 Honorár - Ekonomické vyhodnotenie projektu Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Katarína Chlapíková 17051984 500,00 € 26.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0250/24 Produkčné a grafické práce Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Inštitút intermediálnych štúdií s. r. o. 55717951 350,00 € 26.06.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0249/24 Fotodokomentácia výstavy Skúter VI. Akcia mladého umenia Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Mgr.art. Ema Gejdoš Lančaričová 53188128 600,00 € 26.06.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0242/24 Elektronické stravné lístky 07/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. 36391000 1 553,22 € 26.06.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0272/24 Honorár - Grafický návrh katalógu Skúter VI, produkcia a dikitálna úprava reprodukcií DTP Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Erik Šille 05101978 2 200,00 € 26.06.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0229/24 Kancelárska stolička Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 PROFITENT s. r. o. 54004764 49,40 € 25.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0225/24 Kancelársky materiál, 8 x 8l barel vody Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 370,50 € 24.06.2024 26.06.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »