DFB0093/24 |
Ochrana Synagóga 04-06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
92,02 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/24 |
BOZP a PO 03/2024, školenie obsluhy - tepelné čerpadlo |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
139,20 € |
31.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
Elektrina 03/2024 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-81,08 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
Voda 1-3/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
482,24 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
Kancelársky materiál, 8 x 18l voda |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
100,93 € |
28.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
Prenájom rohoží 26.02 - 24.03.2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
49,38 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/24 |
EPS a HSP 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
460,20 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
Elektronické stravné lístky 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 349,32 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/24 |
Tlačiarenské služby k výstave RAUMPLAN (15 rokov STRABAG Artward International) a Vlad Yurashko - Spravodlivosť zvíťazí |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
152,11 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
Tlačiarenské služby k výstave Erik Binder - ARTičok |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
55,74 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
Tlačiarenské služby k výstave Jaro Varga - Mlčanie nás neochráni |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
135,06 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24 |
Ubytovaniek výstavám RAUMPLAN (15 rokov STRABAG Artward International) a Vlad Yurashko - Spravodlivosť |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
194,70 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
Ubytovanie a cestovné náklady k výstave - 15 rokov STRABAG Artward International |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mag. Jochen Höller |
53314300 |
|
100,00 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
Honorár - Produkčné práce,, rámovanie diel na výstavu v SI v Berlíne v sugescii GJK Trnava |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Martin Kochan |
14071981 |
|
1 200,00 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
Grafické práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Valeriia Yurashko - 4eva.art |
52661075 |
|
600,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
Preprava diel Viedeň - Trnava na výstavu "15 years of Strabag Artaward Internationale" |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
IGS-HS Art Service, s.r.o. |
35702613 |
|
1 158,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
Autoraká príprava výstavy Vlada Yurashka - Spravodlivosť zvíťazí |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Vladyslav Yurashko |
25011970 |
|
400,00 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/24 |
Adam Szentpétery - Network II |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Eva Mátéová |
04101944 |
|
7 750,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
Monografia Ľudovít Hološka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Reco |
34152059 |
|
3 103,65 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/24 |
Servisné a revízne činnosti 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
288,00 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/24 |
Naťahovanie plátna na rám na výstavu Vladimíra Yurashka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Eleonóra Szombatová - Fotoslužba 4F |
17611733 |
|
220,00 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
2x mobil a 2x internet 02/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,26 € |
07.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
Návrh a grafické spracovanie prezentačných materiálov pre výstavu Jara Vargu - "Mlčanie nás neochráni" |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lukáš Vančo Atelier |
50851691 |
|
400,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/24 |
Bohdan Hostiňák - Stojaci had 2018 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bohdan Hostiňák |
18091968 |
|
8 000,00 € |
05.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
Ochrana KV 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
Ochrana Synagóga 03/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
Elektrina 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
Plyn 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
Pevné linky 02/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,30 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
Mobil 02/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |