Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0105/23 Ubytovanie Václav Kočí Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 La Pension - Rybníkova 15,Trnava 47696737 57,00 € 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB0104/23 SIM - poplatky 4-6/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 21,53 € 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB0101/23 Autorský návrh, realizácie a konštrukcie v exteriéri Koppelovej vily v areláli GJK Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Juraj Dudáš 24111975 1 200,00 € 06.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB0107/23 2x mobil a 2x internet 03/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 84,44 € 06.04.2023 21.04.2023 Faktúra
DFB0122/23 Návrh, realizácia a architektúra výstavy Radosť Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Roman Bicek 15081981 300,00 € 06.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFB0099/23 Služby ROPOS 04/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 458,16 € 05.04.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0098/23 Honorár - Autorské inštalácia diela Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Martin Kochan 14071981 150,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0095/23 Tlačiarenské služby k výstave Jana Kapelová - Zaujatie čímkoľvek a ničím zvlášť - Radosť Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Rapos s.r.o 51687721 75,68 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0088/23 Prenájom terminálov 03/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Poscom s.r.o. 51031884 45,60 € 03.04.2023 06.04.2023 Faktúra
DFB0106/23 Poistenie - umelecké a historické predmety Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 53812948 277,99 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB0084/23 Ochrana KV 04/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.04.2023 06.04.2023 Faktúra
DFB0083/23 Ochrana Synagóga 04/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.04.2023 06.04.2023 Faktúra
DFB0087/23 Plyn 04/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 602,00 € 01.04.2023 06.04.2023 Faktúra
DFB0086/23 Elektrina 04/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 961,19 € 01.04.2023 06.04.2023 Faktúra
DFB0085/23 Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 04/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry 53740408 15,00 € 01.04.2023 06.04.2023 Faktúra
DFB0090/23 Ochrana KV 4-6/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 RIMI-SK 35763329 119,48 € 01.04.2023 07.04.2023 Faktúra
DFB0089/23 Ochrana Synagóga 4-6/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 RIMI-SK 35763329 92,02 € 01.04.2023 07.04.2023 Faktúra
DFB0097/23 Mobil 03/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,80 € 01.04.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0096/23 Pevné linky 03/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,85 € 01.04.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0093/23 Inztercia v časopise Flash Art Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Pilot 42265959 330,00 € 31.03.2023 07.04.2023 Faktúra
DFB0100/23 Maliarsky materiál Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Griflík Marcel-Vertical 33203571 184,61 € 31.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0109/23 BOZP a PO 03/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Safety Control VTZ, s.r.o. 44078722 60,00 € 31.03.2023 21.04.2023 Faktúra
DFB0102/23 Elektrina 03/2023 - vyúčtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 -243,45 € 31.03.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB0112/23 Voda 1-3/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 415,06 € 31.03.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB0091/23 Elektronické stravné lístky 04/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. 36391000 1 169,41 € 30.03.2023 07.04.2023 Faktúra
DFB0094/23 Tlačiarenské služby k výstave Jana Kapelová - Zaujatie čímkoľvek a ničím zvlášť - Radosť Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Rapos s.r.o 51687721 224,32 € 30.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0082/23 Prenájom rohoží 27.02 - 26.03.2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lindstroom, s.r.o. 35742364 30,28 € 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB0081/23 Kancelársky materiál, materiál na TD a 6 x 18l barel vody Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 163,92 € 28.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFB0092/23 EPS a HSP 03/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Best alarm, s.r.o. 46661531 259,67 € 24.03.2023 07.04.2023 Faktúra
DFB0080/23 Honorár - Zaujatie čímkoľvek a ničím zvlášť Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Magdaléna Scheryová 24101990 300,00 € 23.03.2023 31.03.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »