Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0229/23 Prenájom rohoží 19.06.2023 - 16.07.2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lindstroom, s.r.o. 35742364 38,38 € 20.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFB0228/23 Ubytovanie k výstave - Insiders Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. 47504714 672,00 € 19.07.2023 27.07.2023 Faktúra
DFB0225/23 Ubytovanie k výstave - Mara Novak - Mugbang my dear Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 La Pension - Rybníkova 15,Trnava 47696737 171,00 € 14.07.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0230/23 Preprava plexiskiel a informačných panelov Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 A-studio 31396526 225,00 € 14.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFB0224/23 Poistenie prepravy Paríž ( Oliver Waltman Galerie - Marais) Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 ARTEX ART SERVICES s.r.o 28526147 1 211,00 € 13.07.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0226/23 Tlmočenie k výstave INSIDERS Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 AUGERA s.r.o. 35895578 70,00 € 13.07.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0223/23 Preprava Paríž - Trnava ( Oliver Waltman Galerie - Marais) Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 ARTEX ART SERVICES s.r.o 28526147 3 420,00 € 13.07.2023 21.07.2023 Faktúra
DFB0222/23 Honorár - Preklad tlačovej správy k výstave Insiders Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Bc. Silvia Obúlaná 22062000 24,00 € 11.07.2023 17.07.2023 Faktúra
DFB0220/23 SIM - poplatky 7-9/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 21,53 € 11.07.2023 17.07.2023 Faktúra
DFB0221/23 Honorár - hudobý sprievod pri otvorení výstavy Insiders a Mara Novak - mukbang, my dear Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lukáš Jurčo 30071979 150,00 € 11.07.2023 17.07.2023 Faktúra
DFB0219/23 Vladimír Popovič: Spĺň Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Katarína Šujanová 23081942 16 000,00 € 11.07.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0216/23 Kurátorské práce - Mara Novak - Mukbang, my dear Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Mgr. Michal Stolárik 50558331 500,00 € 08.07.2023 17.07.2023 Faktúra
DFB0212/23 Kancelársky materiál, 9 x 18l barel vody Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 125,04 € 07.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB0211/23 Služby ROPOS 07/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 458,16 € 07.07.2023 21.07.2023 Faktúra
DFB0210/23 Transport obrazov po ukončení výstavy - Adam Szentpétery Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Peter Decheť 53536801 420,00 € 06.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB0218/23 2x mobil a 2x internet 06/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 82,86 € 06.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0200/23 Prenájom terminálov 06/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Poscom s.r.o. 51031884 45,60 € 03.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0205/23 Materiál na TD Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Dekor point, s.r.o. 36831301 93,65 € 03.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0208/23 Ubytovanie k výstave Network - Szentpétery Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 BAR.BAR, s.r.o. 36259179 120,70 € 03.07.2023 10.07.2023 Faktúra
DFB0198/23 Elektrina 07/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 961,19 € 01.07.2023 06.07.2023 Faktúra
DFB0197/23 Ochrana KV 07/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0196/23 Ochrana Synagóga 07/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0207/23 Mobil 06/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,72 € 01.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0206/23 Pevné linky 06/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,68 € 01.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0202/23 Ochrana KV 7-9/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 RIMI-SK 35763329 119,48 € 01.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0201/23 Ochrana Synagóga 7-9/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 RIMI-SK 35763329 92,02 € 01.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0199/23 Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 07/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry 53740408 15,00 € 01.07.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0203/23 Plyn 07/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 602,00 € 01.07.2023 21.07.2023 Faktúra
DFB0213/23 BOZP a PO 06/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Safety Control VTZ, s.r.o. 44078722 60,00 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB0227/23 Vypracovanie posúdenia zdravotných rizík Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Salusé, spol. s r.o. 36274607 300,00 € 30.06.2023 20.07.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »