DFB0246/25 |
Pokuta za diaľniočnú známku Fiat Ducato 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
100,00 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/25 |
This one´s not for you 2022 a Untitled 2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Katarína Bajkayová |
08011994 |
|
2 900,00 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/25 |
Servisné a revízne činnosti 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/25 |
Mobil 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,59 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/25 |
Pevné linky 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,83 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/25 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
61,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/25 |
Tlač propagačných materiálov ReTexHile |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lukáš Parolek |
07909390 |
|
265,00 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/25 |
Deratizácia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
450,06 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/25 |
Plyn 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/25 |
Ochrana Synagóga 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/25 |
Ochrana KV 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/25 |
Elektrina 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,78 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/25 |
BOZP a PO 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/25 |
Vedenie účtovníctva 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
30.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/25 |
Elektronické stravné lístky 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 763,12 € |
28.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/25 |
Preklady kurátorských textov do AJ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Kamila Talarovič |
55902910 |
|
77,50 € |
28.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/25 |
Inštalácia diela Kvety Dunaja od Bohuša Kubinského |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
UKAZ, s. r. o. |
46556117 |
|
246,00 € |
28.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/25 |
EPS a HSP 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
81,27 € |
27.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/25 |
Transport diel Evy Škroivinovej Trnava - Praha |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Decheť |
53536801 |
|
210,00 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tomas Šoltys |
17011985 |
|
200,00 € |
26.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/25 |
Prenájom rohoží 21.04.2025 - 18.05.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
53,26 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/25 |
Krepové pásky, 12 x 18 l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
94,32 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/25 |
Príprava priestorov pre nadchádzajúce eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mária Borovanová |
11111966 |
|
100,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/25 |
Príprava priestorov pre nadchádzajúce eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Nikola Kadlečíková |
22112004 |
|
70,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/25 |
Príprava priestorov pre nadchádzajúce eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slávka Gaburová |
15071971 |
|
100,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/25 |
Poskytnutie cateringových služieb - Holandské portréty 2 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
1 070,00 € |
20.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/25 |
Príprava priestorov pre nadchádzajúce eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ivana Haverová |
19071993 |
|
100,00 € |
20.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/25 |
Pravidelná prehliadka - tepelné čerpadlo |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
630,01 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |