DFB0187/25 |
Šijací stroj JANOME 1522 BL |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
221,87 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/25 |
Tlač pozvánok, CTL, samolepiek k 3 výstavam s GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
267,26 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/25 |
Samolepiaca fólia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
45,39 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/25 |
Seminár - Cestovné náhrady |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
42,00 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/25 |
Ubytovanie k výstave - Keby som mal rieku |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
71,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/25 |
Vodné a stočné 1-3/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
553,35 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/25 |
2x mobil a 2x internet 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,12 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/25 |
Servisné a revízne činnosti 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/25 |
Kancelársky materiál, utierky na ruky a 10 x 18l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
87,69 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/25 |
Workshopy v GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ganryu-jima dojo |
55344241 |
|
430,00 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/25 |
Úložisko domény |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
18,43 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/25 |
Elektrina 03/2025 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-158,13 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/25 |
Revízie - tepelné čerpadlo |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/25 |
3 x 1kg kávy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Faring s.r.o. |
51465591 |
|
102,60 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/25 |
Pevné linky 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/25 |
Mobil 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,34 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/25 |
SIM - poplatky KV 04-06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/25 |
SIM - poplatky Synagóga 04-06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/25 |
EPS a HSP 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
266,16 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/25 |
Ochrana KV 04-06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
122,47 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/25 |
Ochrana Synagóga 04-06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
94,32 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/25 |
Pozvánky, pečiatka, samolepky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
230,73 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/25 |
Plyn 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/25 |
Elektrina 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,78 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/25 |
Ochrana KV 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/25 |
Ochrana Synagóga 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/25 |
BOZP a PO 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/25 |
Pomoc pri realizácií výstavy a príprave sprievodných programov k výstave Restless Dislocations v Synagóge |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Eszter Előd |
17121992 |
|
720,00 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |