DFB0327/25 |
Lexan + rezanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lexan Iveta Hornáčková s.r.o. |
48096954 |
|
1 319,70 € |
25.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0325/25 |
Toner |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
468,50 € |
21.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0326/25 |
Vedenie účtovníctva 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
21.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0323/25 |
Servis zariadenia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
JRM Slovakia, s.r.o. |
36240842 |
|
13,53 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0324/25 |
2 x 1kg kávy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Faring s.r.o. |
51465591 |
|
75,05 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0322/25 |
Vizuálne identita medzinárodného podujatia Trienále plagátu Trnava 2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Michaela Chmelíčková |
46147276 |
|
1 680,00 € |
15.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/25 |
Prenájom rohoží 14.07.2025 - 10.08.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
62,83 € |
14.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0318/25 |
Elektrina 07/2025 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-264,22 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0319/25 |
2x mobil a 2x internet 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,12 € |
11.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/25 |
Servisné a revízne činnosti 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
08.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/25 |
Úprava webu gjk.sk - zbierky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
nerd.sk s. r. o. |
54727855 |
|
147,60 € |
08.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0315/25 |
Aktualizácia webu gjk.sk |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
nerd.sk s. r. o. |
54727855 |
|
590,40 € |
06.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0314/25 |
9 x barel vody, pásky a skladané uteráky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
97,01 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0313/25 |
EPS a HSP 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
184,45 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/25 |
Elektrina 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,78 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/25 |
BOZP a PO 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0309/25 |
Mobil 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,86 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/25 |
Pevné linky 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,91 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0308/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/25 |
Plyn 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/25 |
Ochrana KV 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/25 |
Ochrana Synagóga 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/25 |
Tlač pozvánok a plagátov - Leto v galérií |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
237,71 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0302/25 |
Príprava priestorov KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ivana Haverová |
19071993 |
|
150,00 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0303/25 |
Príprava priestorov KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Gabriela Ručkayová |
12011984 |
|
90,00 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/25 |
Zameranie skutočného stavu 1PP, 1NP a JV fasáda objektu KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK Digital s. r. o. |
52183785 |
|
3 936,00 € |
30.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/25 |
Elektronické stravné lístky 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 623,19 € |
30.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/25 |
Preklad textu do angličtiny |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Kamila Talarovič |
55902910 |
|
350,00 € |
29.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/25 |
Pokuta za diaľniočnú známku Fiat Ducato 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
100,00 € |
24.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |