Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 43/2025/GJKTT príprava projektu k výstave re-(t)exHile Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava 36086932 Bobríková Martina 1 012,00 € 15.04.2025 17.04.2025 30.04.2025 16.04.2025 Mgr. Adrián Kobetič, PhD. riaditeľ Zmluva
081/2025 2 x toner HP,PC Switch Predpokladaná cene 240 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Marek Mikloš-TYCAN 46197940 0,00 € 15.04.2025 07.05.2025 Objednávka
082/2025 Objednávame si ubytovanie pre Oto Hudec od 24 do 25.04 - 1 noc Výstava - Keby som mal rieku Predpokladaná cena 71 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 BAR.BAR, s.r.o. 36259179 0,00 € 15.04.2025 07.05.2025 Objednávka
083/2025 Maliarsky materiál Predpokladaná cena 240 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Griflík Marcel-Vertical 33203571 0,00 € 15.04.2025 07.05.2025 Objednávka
084/2025 Lišty na Floating Arboretum Predpokladaná cena 200 EUR bez DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Alžbeta Lišková 51034051 0,00 € 15.04.2025 13.05.2025 Objednávka
Zmluva č. 42/2025/GJKTT preformance na vernisáži k výstave Floating Arboretum Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava 36086932 Kundlák Marek 200,00 € 14.04.2025 17.04.2025 24.04.2025 16.04.2025 Mgr. Adrián Kobetič, PhD. riaditeľ Zmluva
DFB0157/25 2x mobil a 2x internet 03/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 108,12 € 11.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0155/25 Servisné a revízne činnosti 04/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 391,14 € 10.04.2025 29.04.2025 Faktúra
080/2025 Rezanie skla, podľa dohody s Daliborom Bačom, Rezanie 114ks 2mm číreho skla atypických rozmerov. na výstavu Tekel, ktorá sa bude konať v októbri Suma je 2 607,60 Eur s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 REKA Sklenárstvo, s. r. o. 53251181 0,00 € 10.04.2025 06.05.2025 Objednávka
DFB0156/25 10 x banne v Flash Art v roku 2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Pilot 42265959 1 000,00 € 10.04.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0154/25 Kancelársky materiál, utierky na ruky a 10 x 18l barel vody Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 87,69 € 09.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0153/25 Workshopy v GJK Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ganryu-jima dojo 55344241 430,00 € 09.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0152/25 Úložisko domény Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Websupport s. r. o. 36421928 18,43 € 08.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0151/25 Elektrina 03/2025 - vyúčtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 -158,13 € 08.04.2025 29.04.2025 Faktúra
Zmluva č. 41/2025/GJKTT dielo D Castiglione Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava 36086932 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši 36145238 0,00 € 07.04.2025 05.05.2025 17.11.2025 15.04.2025 Mgr. Adrián Kobetič, PhD. riaditeľ Zmluva
DFB0149/25 Revízie - tepelné čerpadlo Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Kubero s.r.o. 54706556 96,68 € 07.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0150/25 3 x 1kg kávy Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Faring s.r.o. 51465591 102,60 € 07.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0147/25 Pevné linky 03/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 04.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0148/25 Mobil 03/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,34 € 04.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0145/25 SIM - poplatky KV 04-06/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 11,03 € 03.04.2025 29.04.2025 Faktúra