Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0268/24 Grafická príprava layoutu - Skúter VI, Akcia mladého umenia Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ervín Gejdoš 05121990 1 600,00 € 22.07.2024 06.08.2024 Faktúra
093/2024 Inzerát na Profesia.sk - Dokumentarista / digitalizácia zbierok, Historik umenia - odborný pracovník Predpokladaná cena 238 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 0,00 € 18.07.2024 26.07.2024 Objednávka
Zmluva č. 87/2024/GJKTT prevádzkový dohľad Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 3,59 € 18.07.2024 18.07.2024 30.07.2024 Mgr. Adrián Kobetič, PhD. riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 85/2024/GJKTT autorská príprava podkladov pre katalóg Skúter VI. Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Schachinger Anna 100,00 € 17.07.2024 18.07.2024 24.07.2024 18.07.2024 Mgr. Adrián Kobetič, PhD. riaditeľ Zmluva
DFB0266/24 Prenájom rohoží 17.06 - 14.07.2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lindstroom, s.r.o. 35742364 57,38 € 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0265/24 Použitie montážnej plošiny s obsluhou - čistenie žľabov Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 WOFIS s.r.o. 31410855 230,40 € 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0297/24 Honorár - Auturská príprava podkladov pre katalóg Skúter VI Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Anna Schachinger 24021990 100,00 € 17.07.2024 19.08.2024 Faktúra
Zmluva č. 83/2024/GJKTT Václav Kočí -dielo Bond, 2021 Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Kočí Václav, MgA. PhD 0,00 € 16.07.2024 16.07.2024 30.07.2024 16.07.2024 Mgr. Adrián Kobetič, PhD. riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 84/2024/GJKTT Karol Ondrejička: Okno, 1994 Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Hrnčírik Ladislav 0,00 € 16.07.2024 16.07.2024 30.07.2024 16.07.2024 Mgr. Adrián Kobetič riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 82/2024/GJKTT fotografie pr P. Koyšová, M. Straka výstava synagóga Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Šakový Adam 460,00 € 15.07.2024 16.07.2024 22.07.2024 16.07.2024 Mgr. Adrián Kobetič, PhD. riaditeľ Zmluva
091/2024 Diagnostika poruchy, demontáž starého zariadenia, montáž nového zariadenia v depozitári GJK Trnava Predpokladaná cena 4 723 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 0,00 € 15.07.2024 19.07.2024 Objednávka
DFB0271/24 Fotografovaie výstav BEZ KONCA/NO END a Kontinuálna vrstva Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Adam Šakový 24121987 460,00 € 15.07.2024 29.07.2024 Faktúra
DFB0325/24 Zvoz papiera a plastu 2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 434,40 € 15.07.2024 12.09.2024 Faktúra
092/2024 Objednávame si u Vás použitie montážnej plošiny s obsluhou - čistenie žľabov Predpokladaná cena 230 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 WOFIS s.r.o. 31410855 0,00 € 11.07.2024 19.07.2024 Objednávka
Zmluva č. 81/2024/GJKTT preklady do AJ , Obúlaná Silvia 48,00 € 10.07.2024 12.07.2024 15.07.2024 15.07.2024 PhDr. Vladimír Beskid riaditeľ Zmluva
DFB0263/24 Honorár - Preklad tlačovej správy k výstave Bez konca, Kontinuálna vrstva Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Bc. Silvia Obúlaná 22062000 48,00 € 10.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB0264/24 Materiál na tvorivé dielne Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 LH SYSTEMS, s.r.o. 46467343 339,05 € 09.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0262/24 2x mobil a 2x internet 06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 81,16 € 08.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0259/24 Servisné a revízne činnosti 07/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 288,00 € 08.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0252/24 gjk.sk doména 05.07.2024 - 05.07.2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Websupport s. r. o. 36421928 17,88 € 02.07.2024 16.07.2024 Faktúra