Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 5/2023/GJKTT Marcel Mališ: Zmrzlinka dnes nebude Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Mališ Marcel 0,00 € 25.01.2023 25.01.2023 01.02.2023 PhDr. Vladimír Beskid riaditeľ Zmluva
DFB0014/23 Webhosting 3.2.2023-2.2.2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 WebHouse, s.r.o. 36743852 97,63 € 25.01.2023 13.02.2023 Faktúra
003/2023 Seminár PAM 38.00 Predpokladaná cena 60 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 0,00 € 24.01.2023 13.02.2023 Objednávka
004/2023 Železiarsky materiál Predpokladaná cena 46 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 0,00 € 24.01.2023 13.02.2023 Objednávka
005/2023 Nákup maliarskeho materiálu Predpokladaná cena 52 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Griflík Marcel-Vertical 33203571 0,00 € 24.01.2023 13.02.2023 Objednávka
002/2023 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 Predpokladaná cena 40 EUR Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 31826385 0,00 € 23.01.2023 13.02.2023 Objednávka
DFB0011/23 Seminár - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 31826385 40,00 € 23.01.2023 13.02.2023 Faktúra
DFB0058/23 Úpravy a doprogramovanie webovej stránky Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 nerd.sk s. r. o. 54727855 940,00 € 19.01.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0008/23 Plyn - nedoplatok 8-12/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 15 002,60 € 13.01.2023 16.02.2023 Faktúra
DFB0013/23 EZS ročná kontrola Synagóga, oprava Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Pavol Bottek ml. -PDPAlarm 47223391 189,72 € 12.01.2023 14.02.2023 Faktúra
017/2023 Úprava a doprogramovanie webovej stránky Predpokladaná cena 940 EUR bez DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 nerd.sk s. r. o. 54727855 0,00 € 11.01.2023 25.04.2023 Objednávka
001/2023 Výkon technických činností správy našich budov na rok 2023, podľa vašej cenovej ponuky v cene 381,80 EUR bez DPH/mesiac Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 0,00 € 10.01.2023 18.01.2023 Objednávka
Zmluva č. 2/2023/GJKTT výskum a tvorba textov k momografii Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Krajčovič Patrik, Mgr. 300,00 € 09.01.2023 10.01.2023 24.01.2023 10.01.2023 PhDr. Vladimír Beskid riaditeľ Zmluva
DFB0006/23 SIM - poplatky 1-3/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 21,53 € 09.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFB0004/23 Ochrana Synagóga 1-3/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 RIMI-SK 35763329 92,02 € 02.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFB0003/23 Ochrana KV 1-3/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 RIMI-SK 35763329 119,48 € 02.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFB0005/23 Elektronicke stravne lístky 01/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. 36391000 1 309,74 € 02.01.2023 16.02.2023 Faktúra
DFB0002/23 Ochrana Synagóga 01/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFB0001/23 Ochrana KV 01/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFB0009/23 Elektrina 12/2022 vyúčtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 -22,35 € 01.01.2023 13.02.2023 Faktúra