Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
057/2023 Nákup maiarskeho materiálu Predpokladaná cena 245 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Griflík Marcel-Vertical 33203571 0,00 € 10.05.2023 07.06.2023 Objednávka
058/2023 Nákup železiarskeho materiálu Predpokladaná cena 55 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 0,00 € 10.05.2023 07.06.2023 Objednávka
DFB0129/23 Služby ROPOS 05/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 458,16 € 05.05.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0131/23 Ubytovanie - Škarka - RE USE PROJECT Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 La Pension - Rybníkova 15,Trnava 47696737 90,00 € 05.05.2023 11.05.2023 Faktúra
DFB0132/23 2x mobil a 2x internet 04/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 95,39 € 05.05.2023 12.05.2023 Faktúra
047/2023 Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 Predpokladaná cena 45 EUR bez DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 31938434 0,00 € 05.05.2023 13.05.2023 Objednávka
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 27/2023/GJKTT) preplatenie cestovného, projekt RE - USE Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Machciník Michal 72,40 € 05.05.2023 15.05.2023 21.05.2023 15.05.2023 PhDr. Vladimír Beskid riaditeľ Zmluva
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 30/2023/GJKTT) preplatenie cestovného, projekt RE - USE Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Gregorová Lucia, Mgr. 55,20 € 05.05.2023 15.05.2023 22.05.2023 15.05.2023 PhDr. Vladimír Beskid riaditeľ Zmluva
DFB0134/23 Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 31938434 45,00 € 05.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB0144/23 Cestovné náhrady - RE - USE project Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Mgr. Lucia Gregorová, PhD. 30071975 55,20 € 05.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFB0142/23 Cestovné náhrady - RE - USE project Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Mgr. art. Jozef Pilát 15081992 86,40 € 05.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFB0140/23 Cestovné náhrady - RE - USE project Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Michal Mitro 16061989 55,85 € 05.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFB0138/23 Cestovné náhrady - RE - USE project Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Mgr.art. Michal Machciník ArtD. 03121989 72,40 € 05.05.2023 17.05.2023 Faktúra
Zmluva č. 30/2023/GJKTT účasť a hodnotenie prác, členstvo -panel expertov RE-USE Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Gregorová Lucia, Mgr. 200,00 € 04.05.2023 04.05.2023 18.05.2023 04.05.2023 PhDr. Vladimír Beskid riaditeľ Zmluva
DFB0143/23 Honorár - Účasť a hodnotenie prác ako člen medz. panelu expertov na RE - USE projekte v Prahe Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Mgr. Lucia Gregorová, PhD. 30071975 200,00 € 04.05.2023 17.05.2023 Faktúra
045/2023 Vývoz elektroodpadu na ekologickú likvidáciu Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 0,00 € 03.05.2023 04.05.2023 Objednávka
DFB0123/23 Prenájom terminálov 04/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Poscom s.r.o. 51031884 45,60 € 02.05.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB0121/23 Plyn 05/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 602,00 € 01.05.2023 05.05.2023 Faktúra
DFB0117/23 Ochrana Synagóga 5/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.05.2023 05.05.2023 Faktúra
DFB0116/23 Ochrana KV 05/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.05.2023 05.05.2023 Faktúra