DFB0226/22 |
Pevné linky 06/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,13 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/22 |
Mobil 06/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,44 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/22 |
Plyn 07/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 113,00 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/22 |
Elektrina 07/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/22 |
Honorár - Art Laboratórium 2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Miroslav Trubač |
14031986 |
|
500,00 € |
01.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/22 |
Železiarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
42,12 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/22 |
BOZP a PO 06/2022, školenie šoférov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
78,00 € |
30.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/22 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
64,25 € |
30.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/22 |
Elektrina 6/2022 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
636,78 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/22 |
Voda 4-6/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
478,38 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/22 |
Kancelársky materiál, 14x barell 18l |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
98,46 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
072/2022 |
Nákup kancelárskeho materiálu
Predpokladaná cena 100 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
0,00 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
073/2022 |
Železiarsky materiál
Predpokladaná cena 42 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
28.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0205/22 |
Materiál na tvorivé dieľne |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slavomír Chlebík |
32718861 |
|
55,00 € |
28.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/22 |
Stravné lístky 07/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 427,29 € |
28.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/22 |
Vytvorenie webovej stránky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Brown s.r.o. |
45862052 |
|
750,00 € |
27.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/22 |
Pokuta za rýchlosť |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
LPD Wien LPD |
0003506 |
|
75,00 € |
27.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/22 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
SAN MARCO SK s.r.o. |
36703095 |
|
160,33 € |
27.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/22 |
My Trnava 97/2022 - 300 ks |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
297,00 € |
27.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
076/2022 |
My Trnava 97/2022 - 300 ks
Predpokladaná cena 297 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
0,00 € |
25.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Objednávka |