Emil Krajčík, s.r.o
Informácie
- Názov: Emil Krajčík, s.r.o
- IČO: 36246204
- Adresa: Dlhá 1424/47, 90501 Senica
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFO0013/24 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6.odd | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 397,75 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
DFO0009/24 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 492,81 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
DFO0020/24 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 5.odd | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 414,57 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
DFO0019/24 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6,7.odd | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 752,05 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
DFO0023/24 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 4.odd | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 642,90 € | 13.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
DFO0022/24 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 8 odd | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 261,97 € | 13.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
DFO0027/24 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 3 odd | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 776,44 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
DFO0026/24 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 9.odd | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 355,99 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
DFO0025/24 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1+2 odd | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 790,59 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
0032/24 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastnej požiadavky. | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 450,84 € | 01.05.2024 | 07.05.2024 | Objednávka | |||||
DFO0040/24 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 169,47 € | 09.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB0158/24 | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 450,84 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
DFO0045/24 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6.odd | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 473,78 € | 22.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
0048/24 | Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 1 056,63 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Objednávka | |||||
DFO0050/24 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 4.odd | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 758,73 € | 05.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFO0049/24 | vlastné prostriedky - nákup drogéria pre PSS 7.odd | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 770,36 € | 05.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFO0056/24 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 9.odd | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 505,94 € | 19.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
DFO0054/24 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 5.odd | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 358,42 € | 12.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
DFB0202/24 | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 22,70 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
DFB0201/24 | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 1 031,93 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra |