Faktúra č. DFO0131/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0131/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - preprava pre PSS za mesiac 12/2024
  • Dátum doručenia: 16.12.2024
  • Celková hodnota: 54,80 €
  • Identifikácia objednávky: 103/2024
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť