Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0131/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - preprava pre PSS za mesiac 12/2024
- Dátum doručenia: 16.12.2024
- Celková hodnota: 54,80 €
- Identifikácia objednávky: 103/2024
- Dátum zverejnenia: 27.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť