Faktúra č. DFO0128/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0128/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - prepravná služba 12/2023
  • Dátum doručenia: 15.12.2023
  • Celková hodnota: 52,10 €
  • Identifikácia objednávky: 105/2023
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť