Faktúra č. DFO0121/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0121/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup plachiet na posteľ pre PSS
  • Dátum doručenia: 02.12.2024
  • Celková hodnota: 4 432,20 €
  • Identifikácia objednávky: 93/2024
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť