Faktúra č. DFO0118/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0118/18
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria5.,6.odd.
  • Dátum doručenia: 07.12.2018
  • Celková hodnota: 619,37 €
  • Identifikácia objednávky: 105/2018
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť