Faktúra č. DFO0117/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0117/18
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-káva čaj pre PSS na 12/2018+1/2019
  • Dátum doručenia: 06.12.2018
  • Celková hodnota: 595,00 €
  • Identifikácia objednávky: 104/2018
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť