Faktúra č. DFO0111/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0111/18
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-galantérny tovar
  • Dátum doručenia: 22.11.2018
  • Celková hodnota: 136,98 €
  • Identifikácia objednávky: 82/2018
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť