Faktúra č. DFO0110/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0110/18
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-bundy pre PSS
  • Dátum doručenia: 21.11.2018
  • Celková hodnota: 214,11 €
  • Identifikácia objednávky: 95/2018
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť