Faktúra č. DFO0109/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0109/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup vianočných darčekov galantéria
  • Dátum doručenia: 27.11.2023
  • Celková hodnota: 132,38 €
  • Identifikácia objednávky: 87/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť