Faktúra č. DFO0106/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0106/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup vitamínových balíčkov pre PSS 7 odd. na Vianoce 2025
  • Dátum doručenia: 24.11.2025
  • Celková hodnota: 589,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 85/2025
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť