Faktúra č. DFO0106/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0106/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS na mesiac 11,12/2024 - 01/2025
  • Dátum doručenia: 31.10.2024
  • Celková hodnota: 2 163,82 €
  • Identifikácia objednávky: 81/2024
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť