Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0106/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS na mesiac 11,12/2024 - 01/2025
- Dátum doručenia: 31.10.2024
- Celková hodnota: 2 163,82 €
- Identifikácia objednávky: 81/2024
- Dátum zverejnenia: 15.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť