Faktúra č. DFO0104/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0104/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup elektroniky pre PSS na Vianoce 2025
  • Dátum doručenia: 17.11.2025
  • Celková hodnota: 2 257,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 83/2025
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť