Faktúra č. DFO0103/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0103/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-elektro
  • Dátum doručenia: 26.11.2020
  • Celková hodnota: 74,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 84/2020
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť