Faktúra č. DFO0101/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0101/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6 odd
  • Dátum doručenia: 08.11.2023
  • Celková hodnota: 480,08 €
  • Identifikácia objednávky: 81/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť