Faktúra č. DFO0101/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0101/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-hračky pre PSS-Vianoce
  • Dátum doručenia: 12.11.2018
  • Celková hodnota: 148,02 €
  • Identifikácia objednávky: 92/2018
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť