Faktúra č. DFO0100/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0100/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-galantérny tovar pre PSS
  • Dátum doručenia: 19.11.2019
  • Celková hodnota: 153,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 70/2019
  • Dátum zverejnenia: 25.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť