Faktúra č. DFO0090/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0090/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-papiernictvo pre PSS
  • Dátum doručenia: 09.10.2018
  • Celková hodnota: 203,37 €
  • Identifikácia objednávky: 77/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť