Faktúra č. DFO0084/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0084/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - papierenský tovar pre PSS -Vianoce
  • Dátum doručenia: 02.11.2022
  • Celková hodnota: 282,45 €
  • Identifikácia objednávky: 70/2022
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť