Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0084/22
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - papierenský tovar pre PSS -Vianoce
- Dátum doručenia: 02.11.2022
- Celková hodnota: 282,45 €
- Identifikácia objednávky: 70/2022
- Dátum zverejnenia: 12.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť