Faktúra č. DFO0083/17

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0083/17
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria pre8.a9.odd+servítky
  • Dátum doručenia: 15.09.2017
  • Celková hodnota: 1 008,29 €
  • Identifikácia objednávky: 75/2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť