Faktúra č. DFO0068/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0068/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd
  • Dátum doručenia: 17.07.2024
  • Celková hodnota: 379,97 €
  • Identifikácia objednávky: 52/2024
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť