Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0068/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd
- Dátum doručenia: 17.07.2024
- Celková hodnota: 379,97 €
- Identifikácia objednávky: 52/2024
- Dátum zverejnenia: 24.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť