Faktúra č. DFO0066/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0066/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1+2,3 odd
  • Dátum doručenia: 10.07.2024
  • Celková hodnota: 67,88 €
  • Identifikácia objednávky: 48/2024
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť