Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0066/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1+2,3 odd
- Dátum doručenia: 10.07.2024
- Celková hodnota: 67,88 €
- Identifikácia objednávky: 48/2024
- Dátum zverejnenia: 17.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť