Faktúra č. DFO0062/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0062/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup obuvi a ponožiek pre PSS
  • Dátum doručenia: 26.06.2024
  • Celková hodnota: 1 379,80 €
  • Identifikácia objednávky: 49/2024
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť