Faktúra č. DFO0062/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0062/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - revízia elektrospotrebičov PSS
  • Dátum doručenia: 23.07.2023
  • Celková hodnota: 456,01 €
  • Identifikácia objednávky: 49/2023
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť