Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0062/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - revízia elektrospotrebičov PSS
- Dátum doručenia: 23.07.2023
- Celková hodnota: 456,01 €
- Identifikácia objednávky: 49/2023
- Dátum zverejnenia: 16.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť