Faktúra č. DFO0059/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0059/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup topánok pre PSS 3odd.ZPB I, ZPB II
  • Dátum doručenia: 24.07.2023
  • Celková hodnota: 1 290,25 €
  • Identifikácia objednávky: 47/2023
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť