Faktúra č. DFO0053/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0053/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - drogéria pre 8 a 9 odd
  • Dátum doručenia: 12.07.2023
  • Celková hodnota: 683,70 €
  • Identifikácia objednávky: 42/2023
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť