Faktúra č. DFO0051/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0051/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky- dopl. za lieky a zdrav. mat 1.6.-16.6.2019
  • Dátum doručenia: 19.06.2019
  • Celková hodnota: 646,98 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť