Faktúra č. DFO0051/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0051/18
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-pútnický zájazd pre 1 PSS
  • Dátum doručenia: 08.06.2018
  • Celková hodnota: 230,00 €
  • Identifikácia objednávky: 43/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť