Faktúra č. DFO0051/14

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0051/14
  • Popis fakturovaného plnenia: Drogéria
  • Dátum doručenia: 12.06.2014
  • Celková hodnota: 1 365,82 €
  • Identifikácia objednávky: 41/2014
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť